南樂縣實驗中學2018年度部門預(yù)算

發(fā)布時間:2018-11-02 ??來源:縣政府
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第一部分  南樂縣實驗中學概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  南樂縣實驗中學2018 年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:南樂縣實驗中學2018 年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

 

第一部分

南樂縣實驗中學概況

一、南樂縣實驗中學主要職責

全面貫徹黨的教育方針,實施初中階段學歷教育。

二、南樂縣實驗中學預(yù)算單位構(gòu)成

南樂縣實驗中學無所屬二級預(yù)算單位,本級預(yù)算為匯總預(yù)算。

 

第二部分

南樂縣實驗中學2018年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

南樂縣實驗中學2018年收入總計1730.18萬元,支出總計1730.18萬元,與2017年相比,收、支總計各增加713.61萬元,增長41.24%。主要原因:補發(fā)績效總量和物業(yè)補貼工資。

二、收入預(yù)算總體情況說明

南樂縣實驗中學2018年收入合計1730.18萬元,其中:一般公共預(yù)算1730.18萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

南樂縣實驗中學2018年支出合計1730.18萬元,其中:基本支出1728.18萬元,占99.88%;項目支出2萬元,占0.12%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

南樂縣實驗中學2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1730.18萬元,政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2017年相比,一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加713.61萬元,增長41.24%,主要原因:補發(fā)績效總量和物業(yè)補貼工資;政府性基金收支預(yù)算0萬元,沒有變化。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

南樂縣實驗中學2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1730.18萬元。主要用于以下方面:教育支出1249.90萬元,占72.25%;社會保障和就業(yè)支出356.89萬元,占20.63%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41.14萬元,占2.37%;住房保障(類)支出82.25萬元,占4.75%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

南樂縣實驗中學2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為1728.18萬元。主要用于以下方面:工資福利支出1675.51萬元;商品和服務(wù)支出0萬元;對個人和家庭的補助52.67萬元;資本性支出0萬元。

七、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017年沒有變化。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元,預(yù)算數(shù)比 2017年沒有變化。

(二)公務(wù)用車購置及運行費0元。預(yù)算數(shù)比 2017年沒有變化。

(三)公務(wù)接待費0萬元。預(yù)算數(shù)比 2017年沒有變化。

八、政府性基金預(yù)算收支情況說明

我校2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我校2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入和支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

南樂縣實驗中學2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算0萬元。

(二)政府采購支出情況

2018年政府采購預(yù)算安排0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2017年,我校共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價,涉及資金0萬元。2018年,校擬組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價,涉及資金0萬元。

(四)國有資產(chǎn)占用情況

2017年期末,我校共有車輛0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我校負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費:是指納入縣級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政事業(yè)單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:南樂縣實驗中學2018年度部門預(yù)算表