統(tǒng)計局2016年決算公開

發(fā)布時間:2017-11-01 ??來源:縣政府
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南樂縣統(tǒng)計局

2016年度部門決算


目  錄

第一部分  南樂縣統(tǒng)計局概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  南樂縣統(tǒng)計局2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  南樂縣統(tǒng)計局2016年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分?南樂縣統(tǒng)計局概況

?????一、南樂縣統(tǒng)計局主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時;貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計政策、規(guī)劃、基本統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),制定地方統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn);貫徹執(zhí)行國家、河南省統(tǒng)計法律、法規(guī)及規(guī)章,制定部門規(guī)范性文件;指導(dǎo)全縣統(tǒng)計工作。

(二)貫徹執(zhí)行國家、省、市國民經(jīng)濟(jì)核算制度,建立健全全縣國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系,進(jìn)行全縣國民經(jīng)濟(jì)核算工作。

(三)會同有關(guān)部門貫徹落實全國、省、市重大國情國力普查計劃、方案,組織實施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等國情國力普查和投入產(chǎn)出調(diào)查等大型專項調(diào)查,匯總、整理和提供有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(四)組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、能源、投資、科技、人口、勞動力、婦女兒童、環(huán)境基本狀況、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(五)組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣政府各部門的經(jīng)濟(jì)、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查,統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。組織實施重要的統(tǒng)計監(jiān)測評價考核和社情民意調(diào)查。

(六)對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督;向縣委、縣政府及其他有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

(七)依法審批或者備案縣級各部門統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計調(diào)查項目和地方統(tǒng)計調(diào)查項目;指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè);組織建立全縣服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度;建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度,開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。

(八)指導(dǎo)全縣統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè),參于組織管理全縣統(tǒng)計專業(yè)資格考試初審和職務(wù)評聘工作,負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計干部教育培訓(xùn)工作。

(九)建立并管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),組織制定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣政府各部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運行規(guī)則;指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。

(十)承辦縣政府交辦的其他事項。

機(jī)構(gòu)設(shè)置:統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)辦公室(法規(guī)股),綜合股,工業(yè)和能源股,固定資產(chǎn)投資股,財貿(mào)股。下設(shè)事業(yè)單位:南樂縣農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊,南樂縣城市社會調(diào)查隊,南樂縣普查中心。

二、南樂縣統(tǒng)計局決算單位構(gòu)成

納入統(tǒng)計局2016年度部門決算編制范圍的單位包括:

1.統(tǒng)計局本級

2.統(tǒng)計局無下屬二級單位,本級決算即匯總決算。

第二部分

統(tǒng)計局2016年度部門決算表

見附件:南樂縣統(tǒng)計局2016年決算表.xls


第三部分

南樂縣統(tǒng)計局

2016年度部門決算情況說明


一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計375.04萬元,與2015年相比,收入增加111.69萬元,增長42.41%;增加原因主要是2016年進(jìn)行了全國農(nóng)業(yè)普查工作,財政加大撥款力度。

支出總計375.04萬元,支出增加111.69萬元,與2015年相比,增長42.41%,增加原因主要是2016年進(jìn)行了全國農(nóng)業(yè)普查工作,財政加大撥款力度。

二、關(guān)于收入決算情況說明

2016年度收入合計375.04萬元,其中:財政撥款收入375.04萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。?

三、關(guān)于支出決算情況說明

2016年度支出合375.04萬元,其中:基本支出375.04萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

四、關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財政撥款收總決算375.04萬元。與2015年相比,收入增加111.69萬元,增加42.42%,增加原因主要是2016年進(jìn)行了全國農(nóng)業(yè)普查工作,財政加大撥款力度;2016年財政撥款支出總決算375.04萬元,支出增加111.69萬元,增長42.41%,增加原因主要是2016年進(jìn)行了全國農(nóng)業(yè)普查工作,財政加大撥款力度。

五、?關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出375.04萬元,占支出合計的100%。與2015年相比,支出增加111.69萬元,增長42.41%,增加原因主要是2016年進(jìn)行了全國農(nóng)業(yè)普查工作,財政加大撥款力度。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出375.04萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出328.63萬元,占88%;社會保障和就業(yè)支出25.84萬元,占7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.46,占2%;住房保障(類)支出12.11萬元,占3%????????

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為?294.07 ?萬元,支出決算為375.04萬元。完成預(yù)算121.58%。原因主要是2016年進(jìn)行了全國農(nóng)業(yè)普查工作。

一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為80.57萬元,支出決算為85.81萬元。完成年初預(yù)106.38%,預(yù)算數(shù)小于決算數(shù)的主要原因是人員變動。

一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)(項))年初預(yù)算為30萬元,支出決算為35萬元。完成年初預(yù)算116.66%預(yù)算數(shù)小于決算數(shù)原因統(tǒng)計專項業(yè)務(wù)工作量增加。

一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項普查活動(項)年初預(yù)算為30萬元,支出決算為131.11萬元;完成年初預(yù)算437.03%,預(yù)算數(shù)小于決算數(shù)的主要原因是2016年進(jìn)行了全國農(nóng)業(yè)普查工作。

一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)統(tǒng)計抽樣調(diào)查(項)決算數(shù)5萬元;2016年進(jìn)行了人口抽樣調(diào)查工作。

一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)年初預(yù)算91.14萬元,決算76.95萬元,完成年初預(yù)算84.43%,預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是人員變動。

??六、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出375.04 萬元,其中:人員經(jīng)費193.87萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、對個人和家庭的補助、養(yǎng)老保險繳費;公用經(jīng)費181.18萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費等。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算支出為4.49萬元,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.65萬元,下降63.25%,?其中:因公出國(境)費支出0萬元,年初無預(yù)算;公務(wù)用車購置0萬元,年初無預(yù)算;公車運行費支出決算為0.23萬元;與年初預(yù)算比較下降94.77%,下降原因車輛減少;公務(wù)接待支出決算1.42萬元,與年初預(yù)算比較增長147.77%,增長原因2016年農(nóng)業(yè)普查省市級檢查、培訓(xùn)。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.65萬元,與2015年度決算比較,下降5.17%其中:因公出國(境)費支出0萬元。公務(wù)用車購置0萬元,與上年無變化,公車運行費支出決算為0.23萬元;與2015年決算比較增0.01萬元,增長4.55%;公務(wù)接待支出決算1.42萬元,與2015年決算比較下降6.57%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,堅持厲行勤儉節(jié)約,進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待,強(qiáng)化公務(wù)用車管理,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支;采取有效措施嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出。

(二)?“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元占0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.23萬元,占14%,公務(wù)接待費支出決算1.42萬元,占86%。具體情況如下:???

?1.公務(wù)用車購置及運行費支出0.23萬元。完成年初預(yù)算5%,年末保有車輛1輛。其中:

公務(wù)用車購置支出為0萬元。

公務(wù)用車運行支出0.23萬元。主要用于公務(wù)出行及工作檢查,車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。截止2016年期末,南樂縣統(tǒng)計局開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

2.公務(wù)接待費支出1.42萬元。主要用普查會議培訓(xùn),2016年度公務(wù)招待費為1.42萬元,接待會議及檢查團(tuán)30次,共接待人次為270人次。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

?南樂縣統(tǒng)計局無政府性基金收入支出。沒有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明?

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況:2016年度機(jī)關(guān)行政運行經(jīng)費支出80.57萬元,比去年增加16.67萬元,增長26.09%,2016年度機(jī)關(guān)事業(yè)運行經(jīng)費支出為76.95萬元,比去年增加3.92萬元,增長5.37%?增加的主要原因是2016年進(jìn)行了全國農(nóng)業(yè)普查工作,財政加大撥款力度。

二、政府采購執(zhí)行情況說明?

2016年度政府采購支出總額0萬元。本年沒有政府采購支出。

三、?國有資產(chǎn)占用情況

2016年度內(nèi)購置車輛為0輛?,F(xiàn)有車輛1輛,其中為一般公務(wù)用車1輛,主要用于公務(wù)出行及開展工作,單價50萬以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬以上通用設(shè)備0臺(套)。??

?第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費?。為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。?

2.“三公”經(jīng)費?。納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

3.一般公共服務(wù)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如縣財政局保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。?

4.社會保障和就業(yè)支出:指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。?

5.醫(yī)療衛(wèi)生支出:指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。?

6.住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工繳納住房公積金等。?

7、財政撥款收入:是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

8、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

9、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。?

10、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收?支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

11、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

12基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

13項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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