檔案局2017年預算公開

發(fā)布時間:2017-05-08 ??來源:縣政府
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南樂縣檔案局2017年部門預算情況

一、部門基本情況

(一)部門機構設置:設有辦公室、政策法規(guī)股、業(yè)務指導股。

(二)部門預算構成

本部門沒有獨立核算的下級預算單位,部門本級預算即匯總預算。

(三)主要職能:

(1)貫徹執(zhí)行國家和省、市檔案管理法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,擬定相應的實施辦法,并負責監(jiān)督、檢查。

(2)對全縣檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃和宏觀管理;指導、監(jiān)督和協(xié)調全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直黨政群機關、企事業(yè)單位的檔案業(yè)務工作;指導縣檔案學會工作。

(3)組織、指導全縣檔案政策理論與科學技術研究工作,推廣檔案科研成果;組織實施檔案管理標準化、現(xiàn)代化建設。

(4)組織全縣檔案宣傳工作;負責檔案史料的編輯研究工作,組織、指導全縣檔案信息資源的開發(fā)利用工作。為社會提供利用服務。

(5)負責全縣檔案業(yè)務培訓工作;會同有關部門組織全縣檔案專業(yè)的繼續(xù)教育工作。

(6)負責全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各單位檔案資料及已公開的現(xiàn)行文件的接收、整理和編目工作;負責館藏檔案資料保護、統(tǒng)計、現(xiàn)代化管理和全縣檔案目錄中心建設工作;開展檔案資料鑒定及參考咨詢工作。

(7)會同有關部門依法查處違反《中華人民共和國檔案法》的行為。

(8) 承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

(四)人員構成情況:行政編制人員8人、事業(yè)編制10人;在職16人。

(五)預算年度主要工作任務:機關行政運行費、 檔案保護費 、數字化建設費、事業(yè)運行支出等預算。

二、收入預算說明

2017年收入預算139.20萬元。其中:財政撥款收入139.20萬元,較上年預算減少6.89萬元,原因是人員變動及工資變動。

三、支出預算說明

2017年支出預算139.20萬元,其中:財政撥款支出139.20萬元,較上年預算減少6.89萬元,原因是人員變動及工資變動。部門結轉資金0萬元。2017年財政撥款支出按用途劃分為:工資福利支出110.67 萬元,占基本支出的79.5%;對個人和家庭的補助9.73萬元,占基本支出的7%;商品服務支出16.19萬元,占基本支出的11.63%。其他資本性支出2.61萬元,占基本支出的1.87%。主要項目:人員工資、津貼補貼、績效工資、在職辦公經費等。

四、收支預算增減變化說明

2017年收入預算139.20萬元,其中:財政撥款收入139.20萬元,較上年預算收入減少6.89萬元,原因是人員變動及工資變動。

2017年支出預算139.20萬元,其中:財政撥款支出13.920萬元,較上年預算支出減少6.89萬元,原因是人員變動及工資變動。

五、機關運行經費安排情況說明

2017年預算安排機關運行經費4.8萬元,占基本支出的0.88%,較上年預算減少0.3萬元。主要用于保障局機關正常運行的各項經費支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護)費等。

六、政府采購安排情況說明

2017年預算沒有安排政府采購支出,政府采購資金安排0萬元。

七、“三公經費”支出及增減變化情況說明

2017年“三公經費”預算支出0.42萬元,較上年預算增加0.03萬元,其中:因公出國(境)費用為0萬元,公務接待費0.42萬元,公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費0萬元。原因是:增加省市領導檢查招待費。

?? 八、政府性基金預算支出預算情況說明

?? 我單位2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

專業(yè)性較強的名詞解釋

1、財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、社會保障和就業(yè)(類)支出:是指南樂縣檔案局人員退休費、生活補助和社會保障支出。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出:是指南樂縣檔案局人員醫(yī)療保障方面的支出。

7、住房保障(類)支出:是指南樂縣檔案局人員住房公積金支出。

8、“三公”經費:納入縣級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護)費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



表:南縣檔案局2017年部門預算