2015年度南樂縣市政園林中心決算公開

發(fā)布時(shí)間:2016-10-20 ??來源:縣市政園林局
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2015年度南樂縣市政園林中心決算公開

?

目?錄

第一部分?南樂縣市政園林管理服務(wù)中心概況?????????????????????

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分?南樂縣市政園林管理服務(wù)中心2015?年度部門決算表

一、收入支出決算總表?

二、收入決算表?

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表?

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表?

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表?

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表?

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分?南樂縣市政園林管理服務(wù)中心2015?年度部門決算情況說明?

第四部分?名詞解釋

?

?

?

第一部分

?南樂縣市政園林管理服務(wù)中心概況

?

一、南樂縣市政園林管理服務(wù)中心主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行有關(guān)市政建設(shè)、園林綠化、城市防汛建設(shè)與管理方面的方針、政策和法規(guī),按照城市總體規(guī)劃,制定全縣的市政設(shè)施、園林綠化、城市防汛專業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

(二)負(fù)責(zé)城市道路、橋涵、排水、雕塑小品等市政工程設(shè)施的建設(shè)與監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)城區(qū)公共綠地及環(huán)境綠化的建設(shè)與管理;負(fù)責(zé)城區(qū)防洪設(shè)施的建設(shè)與管理;負(fù)責(zé)監(jiān)督路燈、城市照明設(shè)施的建設(shè)與管理。

(三)參與編制城市供氣專項(xiàng)規(guī)劃并組織設(shè)施;承擔(dān)城市供氣的生產(chǎn)運(yùn)營、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量監(jiān)管工作;承辦有關(guān)公用事業(yè)特許經(jīng)營的具體工作。

(四)按照規(guī)劃設(shè)計(jì)要求,組織實(shí)施市政、園林綠化工程;會(huì)同有關(guān)部門組織市政、園林綠化工程的竣工驗(yàn)收。

(五)會(huì)同有關(guān)部門編制全縣市政、園林綠化與城市防洪工程生產(chǎn)計(jì)劃和工程預(yù)決算。

(六)會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)市政建設(shè)與管理,搞好市政工程質(zhì)量檢查;負(fù)責(zé)市政施工企業(yè)的管理工作。

(七)承擔(dān)縣綠化委員會(huì)交辦的工作,組織城區(qū)義務(wù)植樹活動(dòng)。

(八)按規(guī)劃要求承辦雕塑造型、設(shè)計(jì)、設(shè)置管理工作。

(九)承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、南樂縣市政園林管理服務(wù)中心決算單位構(gòu)成

南樂縣市政園林管理服務(wù)中心部門決算包括市政園林中心本級(jí)決算。


第二部分

南樂縣市政園林管理服務(wù)中心2015年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門:南樂縣市政園林管理服務(wù)中心????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:元

項(xiàng)目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)目(按功能分類)

行次

決算數(shù)

項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類)

行次

決算數(shù)

欄次

?

3

欄次

?

6

欄次

?

9

一、財(cái)政撥款收入

??1

82,092,074.50

一、一般公共服務(wù)支出

37

?

一、基本支出

60

45,680,120.00

其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

??2

53,971,293.50

二、外交支出

38

?

人員經(jīng)費(fèi)

61

1,512,244.00

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

??3

?

三、國防支出

39

?

日常公用經(jīng)費(fèi)

62

44,167,876.00

三、事業(yè)收入

??4

?

四、公共安全支出

40

?

二、項(xiàng)目支出

63

36,411,954.50

四、經(jīng)營收入

??5

?

五、教育支出

41

?

基本建設(shè)類項(xiàng)目

64

24,673,361.00

五、附屬單位上繳收入

??6

?

六、科學(xué)技術(shù)支出

42

?

行政事業(yè)類項(xiàng)目

65

11,738,593.50

六、其他收入

??7

?

七、文化體育與傳媒支出

43

?

三、上繳上級(jí)支出

66

?

?

8

?

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

44

?

四、經(jīng)營支出

67

?

?

9

?

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

45

4,548.00

五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

68

?

?

10

?

十、節(jié)能環(huán)保支出

46

?

?

69

?

?

11

?

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

47

82,079,942.50

支出經(jīng)濟(jì)分類

70

?

12

?

十二、農(nóng)林水支出

48

?

基本支出和項(xiàng)目支出合計(jì)

71

82,092,074.50

?

13

?

十三、交通運(yùn)輸支出

49

?

工資福利支出

72

1,504,280.00

?

14

?

十四、資源勘探信息等支出

50

?

商品和服務(wù)支出

73

2,167,876.00

?

15

?

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

51

?

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

74

7,964.00

?

16

?

十六、金融支出

52

?

對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

75

42,000,000.00

?

17

?

十七、援助其他地區(qū)支出

53

?

債務(wù)利息支出

76

?

?

18

?

十八、國土海洋氣象等支出

54

?

基本建設(shè)支出

77

24,673,361.00

?

19

?

十九、住房保障支出

55

7,584.00

其他資本性支出

78

11,738,593.50

?

20

?

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

56

?

其他支出

79

?

?

21

?

二十一、其他支出

57

?

?

80

?

?

22

?

二十二、債務(wù)還本支出

58

?

?

81

?

?

23

?

二十三、債務(wù)付息支出

59

?

?

82

?

本年收入合計(jì)

24

82,092,074.50

83

1,828,262.00

82,092,074.50

?

收入決算表

公開02表

部門:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

項(xiàng)

欄次

1

2

合計(jì)

82,092,074.50

82,092,074.50

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

4,548.00

4,548.00

21005

醫(yī)療保障

4,548.00

4,548.00

2100502

事業(yè)單位醫(yī)療

4,548.00

4,548.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

82,079,942.50

82,079,942.50

21202

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

480,000.00

480,000.00

2120201

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

480,000.00

480,000.00

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

15,967,457.00

15,967,457.00

2120303

小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

1,515,500.00

1,515,500.00

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

14,451,957.00

14,451,957.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

10,773,792.00

10,773,792.00

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

10,773,792.00

10,773,792.00

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

53,065,994.50

53,065,994.50

2120801

征地和拆遷補(bǔ)償支出

9,099,180.10

9,099,180.10

2120803

?城市建設(shè)支出

1,860,000.00

1,860,000.00

2120805

補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出

106,814.40

106,814.40

2120899

他國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

42,000,000.00

42,000,000.00

21213

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

905,299.00

905,299.00

2121301

??城市公共設(shè)施

619,100.00

619,100.00

2121302

??城市環(huán)境衛(wèi)生

286,199.00

286,199.00

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

887,400.00

887,400.00

2129999

??其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

887,400.00

887,400.00

221

住房保障支出

7,584.00

7,584.00

22102

住房改革支出

7,584.00

7,584.00

2210201

??住房公積金

7,584.00

7,584.00

?

注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

?

?

?

支出決算總表

公開03表

部門:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

項(xiàng)

欄次

1

2

3

合計(jì)

82,092,074.50

45,680,120.00

36,411,954.50

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

4,548.00

4,548.00

?

21005

醫(yī)療保障

4,548.00

4,548.00

?

2100502

事業(yè)單位醫(yī)療

4,548.00

4,548.00

?

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

82,079,942.50

45,667,988.00

36,411,954.50

21202

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

480,000.00

480,000.00

?

2120201

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

480,000.00

480,000.00

?

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

15,967,457.00

?

15,967,457.00

2120303

小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

1,515,500.00

?

1,515,500.00

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

14,451,957.00

?

14,451,957.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

10,773,792.00

2,955,288.00

7,818,504.00

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

10,773,792.00

2,955,288.00

7,818,504.00

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

53,065,994.50

42,000,000.00

11,065,994.50

2120801

征地和拆遷補(bǔ)償支出

9,099,180.10

?

9,099,180.10

2120803

城市建設(shè)支出

1,860,000.00

?

1,860,000.00

2120805

補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出

106,814.40

?

106,814.40

2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

42,000,000.00

42,000,000.00

?

21213

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

905,299.00

232,700.00

672,599.00

2121301

城市公共設(shè)施

619,100.00

150,000.00

469,100.00

2121302

城市環(huán)境衛(wèi)生

286,199.00

82,700.00

203,499.00

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

887,400.00

?

887,400.00

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

887,400.00

?

887,400.00

221

住房保障支出

7,584.00

7,584.00

?

22102

住房改革支出

7,584.00

7,584.00

?

2210201

住房公積金

7,584.00

7,584.00

?

?

注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)支出情況。

?

?

?

?

?

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:元

收入

支 ????出

支 ????出

項(xiàng)目

決算數(shù)

項(xiàng)目(按功能分類)

決算數(shù)

項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類)

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

28,120,781.00

一、一般公共服務(wù)支出

?

?

?

一、基本支出

45,680,120.00

3,447,420.00

42,232,700.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

53,971,293.50

二、外交支出

?

?

?

人員經(jīng)費(fèi)

1,512,244.00

1,512,244.00

?

?

?

三、國防支出

?

?

?

日常公用經(jīng)費(fèi)

44,167,876.00

1,935,176.00

42,232,700.00

?

?

四、公共安全支出

?

?

?

二、項(xiàng)目支出

36,411,954.50

24,673,361.00

11,738,593.50

?

?

五、教育支出

?

?

?

基本建設(shè)類項(xiàng)目

24,673,361.00

24,673,361.00

?

?

?

六、科學(xué)技術(shù)支出

?

?

?

行政事業(yè)類項(xiàng)目

11,738,593.50

?

11,738,593.50

?

?

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

4,548.00

4,548.00

?

?

?

?

?

?

?

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

82,079,942.50

28,108,649.00

53,971,293.50

支出經(jīng)濟(jì)分類

?

?

十二、農(nóng)林水支出

?

?

?

工資福利支出

1,504,280.00

1,504,280.00

?

?

?

十三、交通運(yùn)輸支出

?

?

?

商品和服務(wù)支出

2,167,876.00

1,935,176.00

232,700.00

?

?

十四、資源勘探信息等支出

?

?

?

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

7,964.00

7,964.00

?

?

?

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

?

?

?

對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

42,000,000.00

?

42,000,000.00

?

?

十六、金融支出

?

?

?

債務(wù)利息支出

?

?

?

?

?

十七、援助其他地區(qū)支出

?

?

?

基本建設(shè)支出

24,673,361.00

24,673,361.00

?

?

?

十八、國土海洋氣象等支出

?

?

?

其他資本性支出

11,738,593.50

?

11,738,593.50

本年收入合計(jì)

82,092,074.50

本年支出合計(jì)

82,092,074.50

28,120,781.00

53,971,293.50

本年支出合計(jì)

82,092,074.50

28,120,781.00

53,971,293.50

總計(jì)

82,092,074.50

總計(jì)

82,092,074.50

28,120,781.00

53,971,293.50

支出總計(jì)

82,092,074.50

28,120,781.00

53,971,293.50

?

?

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

?

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開05表

部門:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:元

項(xiàng)目

合計(jì)

支出功能分類科目編碼

科目名稱

?

項(xiàng)

合計(jì)

28,120,781.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

4,548.00

21005

醫(yī)療保障

4,548.00

2100502

事業(yè)單位醫(yī)療

4,548.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

28,108,649.00

21202

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

480,000.00

2120201

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

480,000.00

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

15,967,457.00

2120303

小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

1,515,500.00

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

14,451,957.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

10,773,792.00

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

10,773,792.00

21299

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

887,400.00

2129999

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

887,400.00

221

住房保障支出

7,584.00

22102

住房改革支出

7,584.00

2210201

住房公積金

7,584.00

?

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:元

項(xiàng)目

合計(jì)

支出功能分類科目編碼

科目名稱

項(xiàng)

3,447,420.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

4,548.00

21005

醫(yī)療保障

4,548.00

2100502

??事業(yè)單位醫(yī)療

4,548.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

3,435,288.00

21202

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

480,000.00

2120201

??城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理

480,000.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

2,955,288.00

2120501

??城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

2,955,288.00

221

住房保障支出

7,584.00

22102

住房改革支出

7,584.00

2210201

??住房公積金

7,584.00

?

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

?

?

?

?

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開08表

部門:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:元

項(xiàng)目

本年收入

本年支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

合計(jì)

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

人員經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)

小計(jì)

項(xiàng)

合計(jì)

53,971,293.50

53,971,293.50

42,232,700

?

42,232,700.00

11,738,593.50

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

53,971,293.50

53,971,293.50

42,232,700

?

42,232,700.00

11,738,593.50

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

53,065,994.50

53,065,994.50

42,000,000.

?

42,000,000.00

11,065,994.50

2120801

征地和拆遷補(bǔ)償支出

9,099,180.10

9,099,180.10

?

?

?

9,099,180.10

2120803

城市建設(shè)支出

1,860,000.00

1,860,000.00

?

?

?

1,860,000.00

2120805

補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出

106,814.40

106,814.40

?

?

?

106,814.40

2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

42,000,000.00

42,000,000.00

42,000,000.

?

42,000,000.00

?

21213

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

905,299.00

905,299.00

232,700.00

?

232,700.00

672,599.00

2121301

城市公共設(shè)施

619,100.00

619,100.00

150,000.00

?

150,000.00

469,100.00

2121302

市環(huán)境衛(wèi)生

286,199.00

286,199.00

82,700.00

?

82,700.00

203,499.00

?

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


第三部分

南樂縣市政園林管理服務(wù)中心2015?年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

南樂縣市政園林管理服務(wù)中心2015年收入總計(jì)8209.20745萬元,支出總計(jì)8209.20745萬元。

二、收入決算情況說明

南樂縣市政園林管理服務(wù)中心本年收入合計(jì)8209.20745萬元,其中:財(cái)政撥款收入8209.20745萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

南樂縣市政園林管理服務(wù)中心本年支出合計(jì)8209.20745萬元,其中:基本支出4568.012萬元,占55.65%;項(xiàng)目支出3641.1954.5萬元, 44.35?%;經(jīng)營支0萬元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

南樂縣市政園林管理服務(wù)中心2015年財(cái)政撥款收支總決算 ?8209.20745萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

南樂縣市政園林管理服務(wù)中心2015 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為2812.0781萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0.4548萬元,占0.16%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2810.8649占99.96%;住房保障(類)支出0.7584萬元,占0.24%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

南樂縣市政園林管理服務(wù)中心2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 ?萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)344.7420元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、?獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、?醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、?其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)193.5176萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維?修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)?行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)?支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

南樂縣市政園林管理服務(wù)中心2015年府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5397.1293.5萬元,支出決算為5397.1293.5萬元,完成年初預(yù)算的100%。


第四部分??名詞解釋


一、財(cái)政撥款收入:是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款):是指縣市政園林中心用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。

(一)行政運(yùn)行(項(xiàng)):是指為保障縣市政園林中心各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

(二)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):是指縣市政園林中心機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。

(三)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):是指為縣市政園林中心機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。

(四)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。