2015年南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所部門決算公開

發(fā)布時間:2016-10-20 ??來源:縣財政局
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  目 錄

  第一部分 南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所概況

  一、主要職能

  二、部門決算單位構(gòu)成

  第二部分 南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所2015 年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  第三部分 南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所2015 年度部門決算情況說明

  第四部分 名詞解釋

  第一部分

  衛(wèi)生監(jiān)督所概況

  一、南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所主要職責(zé)

  (一)依法監(jiān)督管理消毒產(chǎn)品,生活飲用水及涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品。

  (二)依法監(jiān)督管理公共場所、職業(yè)、放射、學(xué)習(xí)衛(wèi)生等工作。

  (三)依法監(jiān)督傳染病防治工作。

  (四)依法監(jiān)督醫(yī)療機(jī)構(gòu)和采供血機(jī)構(gòu)及其執(zhí)法人員的執(zhí)業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動,整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)市場,打擊非法行醫(yī)和非法采供血的行為。

  (五)二、南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所決算單位構(gòu)成

  1.南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所。

  第二部分南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所決算表

  收入支出決算總表

  公開01表

  部門: 單位:萬元

  收入支出

  項 目行次決算數(shù)項 目行次決算數(shù)

  欄 次 1欄 次 2

  一、財政撥款收入159.35 一、社會保障和就業(yè)支出14

  二、上級補助收入2 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出外交支出1556.41

  三、事業(yè)收入3 三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16

  四、經(jīng)營收入4 四、住房保障支出172.94

  五、附屬單位上繳收入5  18

  六、其他收入6  19

  7  20

  8  21

  本年收入合計959.35本年支出合計2259.35

  用事業(yè)基金彌補收支差額10 結(jié)余分配23

  年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24

  12  25

  合計1359.35合計2659.35

  注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

  收入決算表

  公開02表

  部門: 單位:萬元

  項 目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入

  功能分類科目編碼科目名稱

  類款項欄 次1234567

  合 計59.3559.35

  210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出56.4156.41

  21004公共衛(wèi)生54.6554.65

  2100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)54.6554.65

  21005醫(yī)療保障1.761.76

  2100502事業(yè)單位醫(yī)療1.761.76

  221住房保障支出2.942.94

  22102住房改革支出2.942.94

  2210201住房公積金2.942.94

  注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

  支出決算總表

  公開03表

  部門: 單位:萬元

  項 目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出

  功能分類科目編碼科目名稱

  類款項欄 次123456

  合 計59.35 59.35

  210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出56.4156.41

  21004公共衛(wèi)生54.6554.65

  2100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)54.6554.65

  21005醫(yī)療保障1.761.76

  2100502事業(yè)單位醫(yī)療1.761.76

  221住房保障支出2.942.94

  22102住房改革支出2.942.94

  2210201住房公積金2.942.94

  注:本表反映部門本年度取得的各項支出情況。

  財政撥款收入支出決算總表

  公開04表

  部門: 單位:萬元

  收入支出

  項 目行次金額項 目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款

  欄 次 1欄 次 234

  一、一般公共預(yù)算財政撥款159.35一、一般公共服務(wù)支出15

  二、政府性基金預(yù)算財政撥款2 二、社會保障和就業(yè)支出16

  3 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1756.41

  4 四、住房保障支出182.94

  5  19

  6  20

  7 ……21

  8  22

  本年收入合計959.35 本年支出合計2359.35

  年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24

  一般公共預(yù)算財政撥款11  25

  政府性基金預(yù)算財政撥款12  26

  13  27

  合計1459.35 合計2859.35

  注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

  一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  公開05表

  部門: 單位:萬元

  項 目本年支出合計基本支出 項目支出

  功能分類科目編碼科目名稱

  欄次123

  合計59.3559.35

  210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出56.4156.41

  21004公共衛(wèi)生54.6554.65

  2100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)54.6554.65

  21005醫(yī)療保障1.761.76

  2100502事業(yè)單位醫(yī)療1.761.76

  221住房保障支出2.942.94

  22102住房改革支出2.942.94

  2210201住房公積金2.942.94

  注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

  一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  公開06表

  部門: 單位:萬元

  項 目本年支出合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費

  經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱

  欄次123

  合計59.35

  210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出56.41

  21004公共衛(wèi)生54.65

  2100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)54.65

  21005醫(yī)療保障1.76

  2100502事業(yè)單位醫(yī)療1.76

  221住房保障支出2.94

  22102住房改革支出2.94

  2210201住房公積金2.94

  注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

  一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  公開07表

  部門: 單位:萬元

  2015年度預(yù)算數(shù)2015年度決算數(shù)

  合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費

  小計公務(wù)用車

  購置費公務(wù)用車

  運行費小計公務(wù)用車

  購置費公務(wù)用車

  運行費

  123456789101112

  1.02 1.02 1.02

  注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

  政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  公開08表

  部門: 單位:萬元

  項 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

  功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出 項目支出

  欄次123456

  合計 0 0

  注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

  第三部分

  南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所2015 年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所2015年收入總計59.35萬元,支出總計59.35萬元,與2014年相比,收、支總計各減少2.39萬元,下降3.87 %。

  主要原因:1辦公經(jīng)費減少。

  二、收入決算情況說明

  南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所本年收入合計59.35萬元,其中:財政撥款收入59.35萬元,占100 %。

  三、支出決算情況說明

  南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所本年支出合計59.35萬元,其中:基本支出59.35萬元,占100%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所2015年財政撥款收支總決算59.35萬元。與 2014 年相比,財政撥款收、支總計各減少2.39萬元,下降3.87%。

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所2015 年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為59.35萬元,支出決算為59.35萬元,完成年初預(yù)算的100%。

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出萬元,其中:人員經(jīng)費萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金, 其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運 行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

  七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.02萬元。

  (一)因公出國(境)費0萬元。

  (二)公務(wù)用車購置及運行費1.02萬元 。其中,公務(wù)用車購置費0萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費1.02萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、等支出。

  (三)公務(wù)接待費0萬元。

  第四部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入:是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

  二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

  三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

  四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

  五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

  六、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

  七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

  八、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款):是指××局用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展××業(yè)務(wù)等活動的支出。

  (一)行政運行(項):是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

  (二)一般行政管理事務(wù)(項):是機(jī)關(guān)及所屬二級單位的項目支出。

  (三)機(jī)關(guān)服務(wù)(項):是指為機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。

  (四)事業(yè)運行(項):是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

  九、“三公”經(jīng)費:是指納入縣級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。